DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 17/05/2024 - 16:55:01 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
22/03/2021 01030003
MICHELLE YTALLA DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO,ELETRODUTO, LUVAS,ABRACADEIRA E BUCHA DE PAREDE DESTINADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 150,12 LIQUIDADO
22/03/2021 01030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM GESTÃO E ESTRATEGIA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 419,60 LIQUIDADO
12/03/2021 01030010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°161449.

R$ 419,60 PAGO
12/03/2021 01030011
CONTROLLER EMPREENDIMENTOS-EIRELE-EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°00137..

R$ 3.000,00 PAGO
11/03/2021 01030010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM GESTÃO E ESTRATEGIA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 419,60 LIQUIDADO
11/03/2021 01030011
CONTROLLER EMPREENDIMENTOS-EIRELE-EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

R$ 3.000,00 LIQUIDADO
11/03/2021 13010002
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRI
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N °0000979.

R$ 8.000,00 PAGO
10/03/2021 01030007
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE NOTEBOOKE MICROCOMPUTADOR E LIMPEZA , TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO NOTEBOOK DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 525,00 LIQUIDADO
10/03/2021 13010002
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRI
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.

R$ 8.000,00 LIQUIDADO
10/03/2021 01020018
CEDRO DIESEL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 1.865,00 LIQUIDADO
10/03/2021 04010004
BANCO BRASIL S.A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 20,90 LIQUIDADO
10/03/2021 01020018
CEDRO DIESEL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF 3949.

R$ 1.865,00 PAGO
10/03/2021 22020001
MERCADINHO COELHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF 03.

R$ 769,71 PAGO
10/03/2021 01030007
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N0202080087.

R$ 525,00 PAGO
10/03/2021 04010004
BANCO BRASIL S.A
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.

R$ 20,90 PAGO
09/03/2021 01030004
CASA CASTELO LTDA-EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO,CABO FLX SIL., CONECTORES E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 6.695,80 LIQUIDADO
09/03/2021 04010010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A PARTE DO ASSEGURADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA.

R$ 22.527,21 LIQUIDADO
09/03/2021 04010010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.

R$ 22.527,21 PAGO
09/03/2021 01030004
CASA CASTELO LTDA-EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°15074.

R$ 6.695,80 PAGO
08/03/2021 04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO.

R$ 100,99 LIQUIDADO
08/03/2021 04010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 680,66 LIQUIDADO
08/03/2021 22020001
MERCADINHO COELHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 769,71 LIQUIDADO
08/03/2021 06010001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF 537.

R$ 500,00 PAGO
08/03/2021 04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A TERIFAS DE AGUA NESTA DATA.

R$ 100,99 PAGO
08/03/2021 04010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NESTA DATA

R$ 680,66 PAGO
04/03/2021 04030001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET, FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.

R$ 5.000,00 EMPENHADO
04/03/2021 01030002
MICHELLE YTALLA DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO, CANALETA E OUTROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 108,44 LIQUIDADO
04/03/2021 06010001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE A SEREM PRESADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET, FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 500,00 LIQUIDADO
04/03/2021 01030001
FRANCISCO MARCOS FILHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº047.

R$ 11.000,00 PAGO
04/03/2021 01030002
MICHELLE YTALLA DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº475.

R$ 108,44 PAGO

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